- CHANGELOG.md: Version 3.0 und 3.1 dokumentiert - CLAUDE.md: Projektspezifische Entwicklernotizen erstellt Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
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BankImport Modul - Entwicklernotizen
Modul-Übersicht
- Name: BankImport
- Version: 3.1
- Pfad:
/srv/http/dolibarr/custom/bankimport/ - Funktion: FinTS/HBCI Kontoauszüge importieren und mit Dolibarr-Rechnungen abgleichen
Wichtige Dateien
| Datei | Funktion |
|---|---|
class/banktransaction.class.php |
Hauptklasse für Transaktionen, findMatches(), confirmMultiplePayment() |
confirm.php |
Übersicht aller Matches zur Bestätigung |
card.php |
Einzelansicht einer Transaktion mit manueller Zuordnung |
repair.php |
Admin-Seite für verwaiste Transaktionen |
cron/bankimport.cron.php |
Cronjob für automatischen Import |
admin/cronmonitor.php |
Cron-Monitoring und Pause/Resume |
Multi-Invoice Matching (Sammelzahlungen)
Ablauf
findMatches()sucht Einzelmatches und Multi-MatchesfindSupplierForMultiMatch()findet Lieferant über IBAN oder Name (Similarity > 70%)findMultipleSupplierInvoiceMatches()kombiniert Rechnungen deren ref_supplier im Buchungstext steht- Toleranz: 3% des Betrags (für Skonto)
Sortierung
Matches werden sortiert nach:
- Betragsnähe (innerhalb 10% Threshold bevorzugt)
- Score (Multi-Match: 98-100, Einzelmatch: variabel)
Skonto-Verarbeitung
In confirmMultiplePayment():
- Wenn gezahlter Betrag < Rechnungssumme (max 5% Abweichung)
- Zahlungen werden proportional verteilt (
discountFactor = actualAmount / totalPayment) - Rechnungen werden mit
setPaid($user, 'discount_vat', 'Skonto (X EUR)')geschlossen
Datenbank-Struktur
llx_bankimport_transaction
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
status |
0=Neu, 1=Zugeordnet, 2=Abgestimmt, 9=Ignoriert |
fk_facture_fourn |
Verknüpfte Lieferantenrechnung (erste bei Multi) |
fk_paiementfourn |
Verknüpfte Zahlung |
fk_bank |
Verknüpfter Bank-Eintrag |
note_private |
Multi-invoice payment: SI..., SI..., SI... (Skonto: X EUR) |
Rechnung (close_code)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
NULL |
Normal bezahlt |
discount_vat |
Mit Skonto bezahlt |
badsupplier |
Zahlungsausfall |
abandon |
Aufgegeben |
Bekannte Edge Cases
Problem: Nur 1 statt 3 Rechnungen bestätigt
- Ursache: Multi-Match hatte niedrigeren Score als Einzelmatch
- Lösung: Score auf 98 erhöht + Sortierung nach Betragsnähe
Problem: Skonto nicht erkannt
- Ursache: Toleranz war 5€ fix, Skonto war 6,29€
- Lösung: Toleranz auf 3% des Betrags geändert
Problem: Bezahlte Rechnungen nicht in Liste
- Ursache: Filter prüfte payment.fk_bank statt BankImport-Verknüpfung
- Lösung: Nur
llx_bankimport_transaction.status > 0prüfen
Test-Datenbank
- Host: 192.168.155.1 (Produktiv) / 192.168.155.11 (Test)
- User: dolibarr
- Passwort: 8715
Typische Debug-Queries
-- Transaktion mit Verknüpfungen
SELECT rowid, ref, amount, status, fk_facture_fourn, fk_paiementfourn, fk_bank, note_private
FROM llx_bankimport_transaction WHERE rowid = X;
-- Zahlungsverteilung prüfen
SELECT pf.fk_paiementfourn, pf.fk_facturefourn, pf.amount, f.ref
FROM llx_paiementfourn_facturefourn pf
JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid = pf.fk_facturefourn
WHERE pf.fk_paiementfourn = X;
-- Rechnungen mit Skonto-Status
SELECT rowid, ref, total_ttc, fk_statut, paye, close_code, close_note
FROM llx_facture_fourn WHERE rowid IN (X, Y, Z);
Zurücksetzen einer Transaktion (für Tests)
-- 1. Zahlung-Rechnung Verknüpfung löschen
DELETE FROM llx_paiementfourn_facturefourn WHERE fk_paiementfourn = X;
-- 2. Bank-URL löschen
DELETE FROM llx_bank_url WHERE url_id = X AND type = 'payment_supplier';
-- 3. Zahlung löschen
DELETE FROM llx_paiementfourn WHERE rowid = X;
-- 4. Bank-Eintrag löschen
DELETE FROM llx_bank WHERE rowid = Y;
-- 5. Rechnung(en) auf offen setzen
UPDATE llx_facture_fourn SET fk_statut = 1, paye = 0, close_code = NULL, close_note = NULL WHERE rowid IN (...);
-- 6. BankImport-Transaktion zurücksetzen
UPDATE llx_bankimport_transaction
SET status = 0, fk_facture_fourn = NULL, fk_paiementfourn = NULL, fk_bank = NULL,
fk_user_match = NULL, date_match = NULL
WHERE rowid = Z;